6月27日,扬子江集团财务部协同审计部来商城进行货币资金内控管理的相关审计,商城财务部积极配合,根据审计人员要求提供审计所需的有关资料,对审计人员提出的各类问题进行了详尽的解答,顺利完成了此次审查工作。
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