根据集团2021年年度审计工作计划,11月9日,扬州市国资委监事、扬子江集团审计部、财务部、人力资源部相关人员来商城开展货币资金及固定资产额专项审计工作,商城相关部门人员陪同。
商城高度重视审计工作,审查开始前充分准备各类资料,精准掌握状况,严格梳理各项环节。审查过程中,审计小组具体对商城财务内控管理制货币资金管理流程、印鉴保管使用情况及固定资产管理现状等进行了审计检查,扬子江委派商城的高级财务经理徐国峰带领财务部人员积极配合,现场解答详实细致,审查小组给予了较高肯定。今后,商城将进一步提升规范意识,推动审计项目高质量建设。
